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Formation complète à l'audit interne

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Cette formation complète à l’audit interne apporte les éléments méthodologiques et les outils indispensables à l'auditeur pour mener à bien sa mission. Elle lui apporte aussi les pratiques comportementales qui faciliteront sa mission.

Elle traite en première partie des étapes et des outils de la démarche d’audit interne. La deuxième partie traite de l'identification, de l'évaluation et du traitement des risques et aborde le contrôle interne. La dernière partie permet d’approfondir la pratique des outils, des techniques, du pilotage et du management de l'audit par différents cas pratiques, en apprenant les savoir-être indispensables pour travailler au mieux avec les audités et optimiser les entretiens pour créer de la valeur ajoutée par la formulation de recommandations pertinentes et porteuses de performance.

Détails de la formation

    • Durée 8 jours
    • Lieu Hôtel 5 étoiles Tunisie
    • Langues FR

Pour qui

Tout auditeur interne ou en prise de fonction, tous secteurs confondus.
Ce cycle ne s'adresse pas aux personnes en charge des audits qualité, sécurité, environnement.

Les objectifs de la formation

Identifier les missions et enjeux des acteurs liés à l’audit et au contrôle interne.
Maîtriser la démarche et les techniques de savoir-faire et savoir-être pour conduire les missions d'audit interne.
Analyser et proposer des actions d'amélioration.
Sensibiliser les acteurs internes aux enjeux de la maîtrise des risques.

Programme de la formation

3 Jours

PARTIE 1 : Réaliser une mission d’audit interne (3 jours)
1 - Le cadre de l’audit interne
Les règles internationales, le code de déontologie.
La charte d'audit interne.
L'environnement de l'audit interne, la gestion des risques et du contrôle interne.
2 - Évaluer la maturité du dispositif de contrôle interne
Le concept international de contrôle interne : le COSO.
Un autre concept : l'AMF.
3 - Les objectifs et la planification d'un audit interne
Identifier les objectifs des missions d'audit.
Élaborer le plan d'audit.
4 - Préparer la mission d'audit interne
La lettre de mission.
L'identification des zones à risques potentielles.
La définition des objectifs de la mission.
La délimitation du périmètre de la mission.
5 - Réaliser la mission d'audit
La description de l'existant : flowchart, tableau de séparation des tâches.
L'établissement d'un Questionnaire de Contrôle Interne (QCI).
L'analyse des informations.
L'élaboration de la Feuille de Révélation et d'Analyse de Problème (FRAP).
Conduire un entretien d'audit.
6 - Finaliser la mission d'audit
La synthèse des conclusions.
L'élaboration d'un tableau des recommandations.
La rédaction d'un rapport d'audit.
La communication des conclusions.
Le suivi de la mise en œuvre des recommandations.
7 - La posture de l’auditeur interne
Les techniques de communication.
Les outils d'analyse transactionnelle et de PNL.
Mise en situation
Étude de cas : préparation et simulation d'une mission.

2 Jours

PARTIE 2 : Identifier, évaluer et traiter les risques (2 jours)
1 - Le risk management et le contrôle interne
Le concept international de gestion des risques : le COSO.
2 - Identifier les risques
Les risques internes.
Les risques externes.
Les démarches d'identification.
3 - Évaluer les risques
La hiérarchisation des risques.
La fréquence et l'impact des risques.
La détermination des conséquences.
La cartographie des risques.
4 - Traiter les risques
Les natures de traitement des risques : acceptation, partage, réduction, suppression.
Le plan d'actions.
L'implication des opérationnels et la communication avec eux sur le choix et la mise en œuvre des actions.
5 - La politique et le pilotage du risk management
La politique globale de gestion des risques.
La diffusion de la culture de gestion des risques.
La mise en place des indicateurs de suivi.
Mise en situation
Étude de cas : cartographie des risques.
6 - Activités à distance
Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation, deux modules e-learning : "S'adapter à l'autre pour mieux communiquer. Part. A" et "S'adapter à l'autre pour mieux communiquer. Part. B".

3 Jours

PARTIE 3 : Management du processus d’évaluation des dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques (3 jours)
1 - L’élaboration du plan d’audit interne et la planification des missions
La mise en œuvre d'une approche par les risques.
La prise en compte des demandes des instances de gouvernance : comité d'audit, direction générale et CAC (Commissaires Aux Comptes).
La définition des moyens et des ressources nécessaires.
2 - Le management des compétences et des ressources internes à la fonction
Le développement des compétences en rapport avec les missions définies.
Le recrutement et la formation.
3 - La gestion d’une mission d’audit interne
La supervision de la mission.
L'évaluation de la qualité de la démarche.
4 - Le pilotage de l’audit interne
Avec les instances de gouvernance et la communication.
Avec les parties prenantes internes et externes.
L'amélioration continue et l'évaluation globale de l'efficacité du système d'audit.
5 - Le conseil organisationnel, stratégique et de gouvernance
L'analyse de la structure organisationnelle et des processus, de l'éthique et de l'environnement économique et social.
6 - Les activités de suivi des risques et de contrôle des fraudes
La mise en place des dispositifs et des systèmes d'alerte.
7 - La gestion des systèmes d’information et la continuité des activités
L'audit des systèmes d'information.
8 - La gestion financière
La maîtrise de la lecture d'un rapport financier pour en dégager les zones de risques.
Mise en situation
Études de cas : tableau de bord, communication avec les instances de gouvernance, plan stratégique d'audit interne.
9 - Après - Mise en œuvre en situation de travail
Programmes de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et "Donner un feedback positif et constructif".

PRÉ INSCRIPTION

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